9.8.3 报告内部控制合规 ()
指标可用
名称(英文)
PCF ID
级别 ID
09 管理财务资源L1-L4
9.8 管理内部控制
9.8.3 报告内部控制合规
9.8.3 报告内部控制合规 其他占风险评估成本的百分比
9.8.3 报告内部控制合规 独立内部资源占风险评估成本的百分比
9.8.3 报告内部控制合规 分配给“内部控制合规性报告”流程的财务职能 FTE 总数百分比
9.8.3 报告内部控制合规 外部顾问占风险评估成本的百分比
9.8.3 报告内部控制合规 每 10 亿美元收入执行“内部控制合规报告”流程的 FTE 数量
9.8.3 报告内部控制合规 每 1,000 美元收入执行“内部控制合规性报告”流程的总成本
9.8.3 报告内部控制合规 每 100,000 美元收入执行“内部控制合规性报告”流程的系统成本
9.8.3 报告内部控制合规 每 1,000 美元收入执行“内部控制合规性报告”流程的人员成本
9.8.3 报告内部控制合规 每 1,000 美元收入执行“内部控制合规性报告”流程的外包成本
9.8.3 报告内部控制合规 以前确定的控制违规占总控制违规的百分比
9.8.3 报告内部控制合规-Composition-9.8.3.1 向外部审计方进行报告 9.8.3 报告内部控制合规 9.8.3.1 向外部审计方进行报告
9.8.3 报告内部控制合规-Composition-9.8.3.2 向监管人、股东/债权人、交易所等报告 9.8.3 报告内部控制合规 9.8.3.2 向监管人、股东/债权人、交易所等报告
9.8.3 报告内部控制合规-Composition-9.8.3.3 向第三方报告 9.8.3 报告内部控制合规 9.8.3.3 向第三方报告
9.8.3 报告内部控制合规-Composition-9.8.3.4 向内部管理报告 9.8.3 报告内部控制合规 9.8.3.4 向内部管理报告
9.8 管理内部控制-Composition-9.8.3 报告内部控制合规 9.8 管理内部控制 9.8.3 报告内部控制合规